公司组织开展内部控制管理培训

 

 

  为深入贯彻公司发展战略,落实“十大行动”,提升内部控制管理水平,确保生产经营合规合法,4月29日,公司组织开展内部控制管理培训。

 

  本次培训由审计部牵头,公司各直属部(室)负责人,子公司、市(州)、县(市、区、特区)分公司内控工作分管领导和内控管理人员参加,采取现场+视频+线上的方式开展。

 

 

 

 

 

  培训从“2024版内部控制体系修订情况及执行要求”“2023年度内部控制评价问题及建议”展开,就公司强化内部控制的重要性、实施程序、方法等进行深入浅出地讲解,对现有的内部控制体系存在的问题进行梳理和分析,提出改进意见和建议;对中国证券监督管理委员会2022年度稽查的二十起违规典型案例进行讲解、分析、警示;对下步内控整改工作提出“四不放过”要求,即:造成控制缺陷的原因不明不放过、整改措施不具体不放过、整改责任人不落实不放过、控制缺陷没有得到整改不放过。

 

  行之有效的内控管理是公司稳健发展的有力保障。本次培训强调内部控制对提高公司经营效率、加强公司内部监督、防范经营风险的重要性,增强公司各级内控管理人员的安全意识、责任意识、纪律意识,要求大家在今后的工作中严格遵守公司规章制度,共同推动公司内部控制体系持续完善发展。

(审计部  邢嘉倚 / 文 图

[责任编辑 杨晓蓉]

创建时间:2024-05-06